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富宁县归国华侨联合会 2019年部门预算公开说明

发布时间:2019年03月21日    作者:    来源: 

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富宁县归国华侨联合会2019年部门预算公开说明

 

目录

 

第一部分 富宁县归国华侨联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 富宁县归国华侨联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

富宁县归国华侨联合会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

富宁县归国华侨联合会、富宁县侨务办公室实行两块牌子,一个机构,一套人马的管理体制。

按照《中国侨联章程》规定开展工作,组织实施全县归侨、侨眷代表大会、委员会和常务委员会的决议、决定;密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解和反映侨情民意,加强团结、广泛沟通,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育,为改革、开放、稳定服务。

依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在我县的合法权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

宣传党和政府工作的方针、政策,鼓励归侨、侨眷在本职岗位建功立业,积极发挥归侨、侨眷与海外有着广泛联系的优势,为全面建设小康社会作贡献。

开展对外联谊工作,加强港澳同胞、海外侨胞及社团的联系,促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技合作,积极为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞为家乡投资服务;积极开展海内外文化、学术交流,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团联谊活动,培植和保持一支长期对我友好力量,为经济建设、祖国统一、民族振兴“三大任务”服务。

配合有关部门做好推荐人大代表和政协委员归侨、侨眷的人事安排工作,为归侨、侨眷履行参政议政和民主监督职能提供服务。

承担和承办县委、县政府和上级侨联交办的其他工作

(二)机构设置情况

富宁县归国华侨联合会机关设3个内设机构:办公室、基层工作股、海外交流股

(三)重点工作概述

一、充分利用侨务资源,牵线做好侨务捐赠项目落地

认真落实侨务捐赠项目是做好侨务工作的重要组成部分,也是服务地方经济社会发展的具体体现。经我办积极争取和多方协调,由省侨办牵线搭桥,今年以来,由香港信望爱基金会投入87万元港币援建的田蓬镇龙修小学胡孔麟教学楼奠基、那能乡六温小学陈丽荷教学楼、新华镇各甫小学育苗教学楼和板仑乡木腊小学教学楼建设项目竣工验收,切实了1200余名师生的教学环境。

二、认真履职尽责,维护社会和谐稳定

(一)努力拓展与海外文化交流活动,促进富宁对外友好交流工作。为弘扬中华优秀文化,增进中缅文化交流,4月中旬,我办承办了2018年度海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营—“七彩云南•休闲壮乡”富宁营活动,来自缅甸腊戌华文文教会所属学校的45名师生在为期7天的学习生活中,对中华武术、书法、国画、传统乐器等中国传统文化进行初步了解和学习,并体验富宁壮族风土民情和传统文化,进而提升了对祖籍国的认知。8月2日至8月17日成功举办缅甸北部地区华文学校华文教师华文教育培训班,来自缅北文教会所属当阳孔圣佛经学校、当阳华文学校两所的华文学校教师一行42人前来富宁参加华文教师培训。在培训活动期间,着重强调学习的实践性和应用性,向参训教师解读“如何更好地开展中小学语文、数学的教学”,参训教师学习了《中国传统文化知识》《九年义务教育阶段语文教学教法》《九年义务教育阶段数学教学教法》等3门课程共80个课时,组织培训班学员到剥隘镇坡芽村实地体验少数民族传统文化,与少数民族民间艺人、老师进行了联谊交流,加深了对富宁县历史文化的了解,感受了中华文化的博大精深及非凡魅力。

(二)推进侨联改革,开创侨联事业新局面。严格按照中共富宁县委办公室关于印发《富宁县侨联改革实施方案》的通知(富办发〔2017〕49号)文件要求,按时限要求完成相应的工作任务,目前,已完成“增设一名专职副主席和设立有关内设机构”请示的上报工作。

(三)协调解决涉侨信访。县侨联(办)始终把侨务信访工作作为务实的重要载体来抓,切实加强领导,健全工作制度,完善办事程序,对归侨侨眷来信来访反映的问题认真核实、积极协调,做到能解决的问题及时帮助协调解决,对不符合政策的耐心细致地做好解释工作,做到件件有答复、事事有回音,有效地维护了社会稳定。一年来,共接待受理侨务来信来访6人(次),主要涉及低保、户籍落实等问题。

(四)做好侨法宣传工作。为切实加强对“一法两办法”等涉侨法律法规的宣传力度,3月中旬,以“弘扬法治精神,增强法治意识,建设法治文山”为主题,与金坝华侨管理区共同在者桑街开展三月侨法宣传月活动。采取发放宣传材料、提供法律咨询等形式宣传《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》等侨法知识。共发放《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》320份,发放涉侨政策法律问答320余份,发放依法护侨为侨服务图文包装袋320余个。现场解答相关法律问题10人(次),受教育人数达1300余人。

(五)指导侨场改革发展。一是做好与有关部门沟通和协调,积极争取落实华侨林场改革有关政策,配合做好改革宣传和引导工作,确保改革工作顺利推进;二是深入调研了解情况,争取上级侨务部门的支持,帮助落实项目和资金。三是为鼓励和推动侨场归侨侨眷积极创业,以创业带动就业,促进全县就业工作和经济发展,根据云南省侨办、文山州外侨办有关文件精神,县侨办积极开展侨务小额“贷免扶补”工作,截止目前,共发放贷款19户50万元。

三、认真做好富宁县第七次归侨侨眷代表大会换届选举筹备工作,推动侨务事业发展

按照《中国侨联章程》第三十一条:地方各级侨联委员会每届任期五年的规定。县侨联第六届委员会将于2018年6月届满。截止目前,各项筹备工作正有序开展:一是制定大会组织方案;二是协商做好第七次侨代会代表推荐工作,向县委组织部提出代表、委员、常委推荐意见;三是做好第七次侨代会实施方案、工作报告、会议日程、会议议程等相关会务工作。

回顾一年来的工作开展情况,虽然取得一定的成绩,但与县委政府的要求和广大归侨侨眷的期盼还有很大差距,工作中也存在不足:一是如何充分利用侨务资源、服务社会发展方面思想还不够解放、措施不够有力,服务地方经济发展的能力还有待提高;二是我县归侨侨眷大多数是越南排华时回国的“苦侨”、“难侨”,在涉侨民生方面,在如何更好地解决归侨侨眷生产生活困难方面帮扶不到位、力量非常有限;三是富宁作为云南省重点侨乡县之一,但由于经费保障不到位,内联外引工作难以开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:参公管理事业单位5人,工勤编制0人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

退休人员 2人,其中: 离休0人,退休2人。

无车辆编制。.

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入142.31万元,其中:一般公共预算财政拨款142.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 142.31万元,其中:本年收入142.31万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款142.31万元(本级财力142.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 142.31万元。财政拨款安排支出 142.31万元,其中,基本支出142.31万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-港奥台事务-行政运行104.91万元,主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休6.52万元,主要用于离退休人员经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.34万元,主要用于全办基本养老保险费和职业年金单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.35万元,主要用于全办工伤保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.56万元,主要用于全办生育保险单位缴纳部分的经费开支。

6.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助0.35万元。主要用于全办其他财政对社会保险基金的补助单位缴纳部分的经费开支。

7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗5.56万元,主要用于全办行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

8.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助1.39万元,主要用于全办公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

9.住房保障支出-住房改革支出-公房公积金8.33万元,主要用于全办住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资27.21万元(其中:基本支出27.21万元;项目支出0.00万元)。

工资福利支出-津贴补贴62.88万元(其中:基本支出62.88万元;项目支出0.00万元)。

工资福利支出-奖金2.27万元(其中:基本支出2.27万元;项目支出0.00万元)。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.34万元(其中:基本支出14.34万元;项目支出0.00万元)。

工资福利支出-职工基本医辽保险缴费5.56万元(其中:基本支出5.56万元;项目支出0.00万元)。

工资福利支出-公务员医辽补补助1.39万元(其中:基本支出1.39万元;项目支出0.00万元)。

工资福利支出-其它社会保缴费1.26万元(其中:基本支出1.26万元;项目支出0.00万元)。

工资福利支出住房公积金8.33万元(其中:基本支出8.33万元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-办公费0.5万元(其中:基本支出0.5万元;项目支出0.00万元)。

品和服务支出-水费0.05万元(其中:基本支出0.05万元;项目支出万元)。

品和服务支出-电费0.25万元(其中:基本支出0.25万元;项目支出万元)。

品和服务支出-邮电费0.6万元(其中:基本支出0.6万元;项目支出万元)。

品和服务支出-差旅费1.08万元(其中:基本支出1.08万元;项目支出万元)。

品和服务支出-会议费0.15万元(其中:基本支出0.15万元;项目支出万元)。

品和服务支出-培训费0.18万元(其中:基本支出0.18万元;项目支出万元)。

品和服务支出-公务接待费1.79万元(其中:基本支出1.79万元;项目支出万元)。

品和服务支出-其它交通费0.6万元(其中:基本支出0.6万元;项目支出万元)。

商品和服务支出-工会费1.04万元(其中:基本支出1.04万元;项目支出万元)。

商品和服务支出-公务交通补贴6.96万元(其中:基本支出6.96元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.04万元(其中:基本支出0.04万元;项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助-退休费5.04万元(其中:基本支出5.04万元;项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助-生活补助0.79万元(其中:基本支出0.79万元;项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年度本部门预算无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2019年度本部门预算无与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

2019年度本部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算2.39万元,较2018年预算减少0.43万元,降幅15.25%,具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年我部门因公出国(境)费预算0万元,较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元,较2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0.6万元,较2018年预算减少0.43万元,降幅41.75%,主要原因是:公车改革后本单位无车辆编制,没有公务用车运行维护费。此0.6万元应是其它交通费用。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1.79万元,较2018年预算与去年基本持平。

(二)2019年预算批复我办基本支出142.31万元,较上年增加58.01万元,增幅68.82%。变动的主要原因如下:

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标,造成增量。

2.因工作需要增加工作人员,公用经费、社会保障就业支出、医辽卫生与计划生育支出、住房保障支出相应增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年度本部门预算无项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算13.24万元,主要用于保障我部门工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运维护费及其他费用。与18年的决算数11.66万元相比增加了1.58万元,主要原因是因脱贫攻坚工作需要,下乡差旅费、燃油等费用增加。

      (三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

   本部门2019年无预算绩效情况说明。

  (五)一般公共预算“三公经费支出情况

富宁县归国华侨联合会2019年“三公”经费财政拨款预算安排2.39万元。其中,安排因公出国(境)费0.00万元,公务接待费1.79万元,公务用车购置及运行费0.6万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.43万元,下降15.25%。具体情况如下:

1.2019年我部门因公出国(境)费预算0万元,较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元,较2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0.6万元,较2018年预算减少0.43万元,降幅41.75%,主要原因是:公车改革后本单位无车辆编制,没有公务用车运行维护费。此0.6万元应是其它交通费用。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1.79万元,较2018年预算与去年基本持平。

富宁县归国华侨联合会2019年部门预算公开情况表/UploadFiles/zwgk/2019/3/201903211702579734.xls

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